Faktúra číslo 5112603101

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112603101  
Externé číslo
269000022  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum prijatia
25.06.2026  
Dátum dodania
24.06.2026  
Dátum splatnosti
24.07.2026  
Suma faktúry
61 219,00 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
23.07.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
STATICKY MENIC SMT 8,0K/004 1,0000 ks 10 294,00 10 294,00 0,00 10 294,00
DIEL SPOJOVACI 6,0000 ks 505,00 3 030,00 0,00 3 030,00
MIKROSPINAC 20,0000 ks 50,00 1 000,00 0,00 1 000,00
ZRKADLO SPETNE P vč pohonu 1,0000 ks 1 704,00 1 704,00 0,00 1 704,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 727,00 727,00 0,00 727,00
PLENTA LAVA 1,0000 ks 341,00 341,00 0,00 341,00
KLZNICA 33,0000 ks 150,00 4 950,00 0,00 4 950,00
KRYT KABLOVY 15,0000 ks 2,50 37,50 0,00 38,00
PODLOZKA ZAISTOVACIA 53,0000 ks 1,50 79,50 0,00 80,00
SKRINA NEREZOVA SVORKOVNICE 12,0000 ks 338,00 4 056,00 0,00 4 056,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 727,00 727,00 0,00 727,00
VEKO 1,0000 ks 456,00 456,00 0,00 456,00
PLENTA LAVA 1,0000 ks 341,00 341,00 0,00 341,00
Kryt ventilátora TM VARIO 20,0000 ks 249,00 4 980,00 0,00 4 980,00
KABEL FC63/15T 16,0000 ks 163,00 2 608,00 0,00 2 608,00
SNIMAC TEPLOTY 10,0000 ks 41,00 410,00 0,00 410,00
Silentblok pre skriňu mazania okolkov VarioFL2plus 20,0000 ks 3,70 74,00 0,00 74,00
PUZDRO VALCOVE KLZNE 30,0000 ks 45,00 1 350,00 0,00 1 350,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 727,00 727,00 0,00 727,00
VEKO 1,0000 ks 456,00 456,00 0,00 456,00
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 342,00 342,00 0,00 342,00
Opierka lakťová P - s bedrovou oporou 10,0000 ks 147,00 1 470,00 0,00 1 470,00
Kryt ventilátora TM VARIO 10,0000 ks 249,00 2 490,00 0,00 2 490,00
PUZDRO S DISKOM 6,0000 ks 342,00 2 052,00 0,00 2 052,00
TLACITKO S HRIBIKOM UVOLNENIE POOTOCENIM 5,0000 ks 38,00 190,00 0,00 190,00
BRZDOVÝ KOTÚČ M-2 12,0000 ks 225,00 2 700,00 0,00 2 700,00
PUZDRO STAHOVACIE 10,0000 ks 50,00 500,00 0,00 500,00
PUZDRO NATRUBKU DN4 10,0000 ks 6,00 60,00 0,00 60,00
SPINAC MAGNET.PREP.KONTAKT PRE POHON 10,0000 ks 113,00 1 130,00 0,00 1 130,00
PRUZINOVA KOLISKA 1,0000 ks 11 535,00 11 535,00 0,00 11 535,00
Náboj brzdy pre Trakčný motor podvozku TAM 1003C/K 3,0000 ks 134,00 402,00 0,00 402,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 85/2014 12.02.2014 Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek 182 399,26
Objednávka OBJ-25-00996 07.04.2025 ND električky - pre VÁRIO LF2+ 30 559,35
Objednávka OBJ-25-03931 27.11.2025 ND električky - Vario LF2 10 980,21
Objednávka OBJ-26-00380 04.02.2026 ND električky - Vario 11 683,40
Objednávka OBJ-26-00759 06.03.2026 ND električky - na voz 826 ŠU 2 847,45
Objednávka OBJ-26-00689 25.02.2026 ND električky - MSS žiadanka 6 088,50
Objednávka OBJ-26-00739 27.02.2026 ND električky - Vario 204,80
Objednávka OBJ-26-00784 05.03.2026 ND električky - MSS žiadanka 97,79
Objednávka OBJ-26-00791 05.03.2026 ND električky - na voz VÁRIO LF2+ 11 423,01
Objednávka OBJ-26-00806 09.03.2026 ND električky - na voz 825 ŠU 3 671,55
Objednávka OBJ-26-01088 31.03.2026 ND električky - Vario LF2+ 12 885,48
Objednávka OBJ-26-01767 10.06.2026 ND električky - Vario 7 821,57
Objednávka OBJ-26-01680 28.05.2026 ND električky - Vario 2 920,02
Objednávka OBJ-26-00492 18.02.2026 ND električky 13 577,97
Objednávka OBJ-26-00777 11.03.2026 ND električky - Vario 5 459,97
Objednávka OBJ-26-00841 16.03.2026 ND električky - VarioFL2 17 223,69
Objednávka OBJ-26-00891 31.03.2026 ND električky - Vario 6 255,78
Objednávka OBJ-26-01317 22.04.2026 ND električky - pre vozy VÁRIO LF2+ 8 034,36
Objednávka OBJ-26-01726 28.05.2026 ND elekričky - Vario LF2 6 967,95
Objednávka OBJ-25-02435 13.08.2025 ND električky -Vario LF2 14 188,05
Objednávka OBJ-26-01438 28.05.2026 ND električky - Vario 14 270,46
Objednávka OBJ-26-01358 27.04.2026 ND električky - na voz 837 ŠU 7 640,76