Zmluva číslo: 288/2024

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
288/2024  
Externé číslo
 
Typ
Zmluva dodávateľská  
Typ zmluvy
Energie  
Dátum vystavenia
12.06.2024  
Dátum podpisu
12.06.2024  
Dátum účinnosti
01.01.2025  
Dátum plánovaného ukončenia
31.12.2025  
Suma zmluvy
0,00 €   cenník
Predmet
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU - Časť 2 Združená dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Košice pre rok 2025  
Prílohy
pdf ZML 288_2024.pdf    (9,8 MB)  
Dátum zverejnenia
18.06.2024  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
Dodávateľ 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 , 042 91 Košice

Súvisiace dokumenty

Faktúra 5112500522 12.02.2025 Faktúra dodávateľská 186 253,55
Faktúra 5112500486 11.02.2025 Faktúra dodávateľská 6 121,00
Zmluva 151/2025 11.02.2025 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100017262B/2025 - Preradenie odberného miesta pod iný variabilný symbol v rámci zmeny v napájaní 0,00
Faktúra 5112500944 10.03.2025 Faktúra dodávateľská 155 114,04
Faktúra 5112501036 13.03.2025 Faktúra dodávateľská 710,82
Zmluva 188/2025 20.03.2025 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100017262C/2025 - Preradenie odberného miesta pod iný variabilný symbol v rámci zmeny v napájaní 0,00
Zmluva 189/2025 20.03.2025 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100017262C/2025 - Preradenie odberných miest pod iný variabilný symbol v rámci zmeny v napájaní 0,00
Faktúra 5112501342 01.04.2025 Faktúra dodávateľská 631,95
Faktúra 5112501545 09.04.2025 Faktúra dodávateľská 151 151,86
Faktúra 5112501635 14.04.2025 Faktúra dodávateľská 675,25
Faktúra 5112501990 09.05.2025 Faktúra dodávateľská 125 904,18
Faktúra 5112502291 26.05.2025 Faktúra dodávateľská 524,93
Faktúra 5112502019 12.05.2025 Faktúra dodávateľská 161,00
Faktúra 5112502661 12.06.2025 Faktúra dodávateľská 482,66
Faktúra 5112502524 06.06.2025 Faktúra dodávateľská 111 390,87
Faktúra 5112503295 10.07.2025 Faktúra dodávateľská 600,39
Faktúra 5112503219 09.07.2025 Faktúra dodávateľská 97 599,80
Faktúra 5112503791 07.08.2025 Faktúra dodávateľská 105 489,47
Faktúra 5112503935 13.08.2025 Faktúra dodávateľská 660,37
Faktúra 5112503868 08.08.2025 Faktúra dodávateľská 161,00
Faktúra 5112504474 10.09.2025 Faktúra dodávateľská 687,12
Faktúra 5112504473 09.09.2025 Faktúra dodávateľská 121 103,81
Faktúra 5112505285 21.10.2025 Faktúra dodávateľská 47,50
Faktúra 5112505109 10.10.2025 Faktúra dodávateľská 597,28
Faktúra 5112505413 28.10.2025 Faktúra dodávateľská 267,73
Faktúra 5112505237 16.10.2025 Faktúra dodávateľská 136 152,05