Faktúra číslo 5112402545
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402545
- Externé číslo
- 37400262
- Dodávateľ
- RASAX alfa, spol. s r.o.
- IČO
- 35690003
- Adresa
- Výstavby 3/A 3/A, 04011 Košice
- Dátum prijatia
- 27.06.2024
- Dátum dodania
- 26.06.2024
- Dátum splatnosti
- 10.07.2024
- Suma faktúry
- 2 090,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (5).pdf (641,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maintenance poplatok za IS "údržba" | 1,0000 | 1 742,00 | 1 742,00 | 348,40 | 2 090,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 738/2022 | 08.12.2022 | Dodatok č. 13 k Zmluve 03/OR/2003 -nové poplatky za poskytované služby | 0,00 |