Faktúra číslo 5112400627
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400627
- Externé číslo
- 24010090
- Dodávateľ
- K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO
- 42323975
- Adresa
- Kukučínova 2 , 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 26.02.2024
- Dátum dodania
- 16.02.2024
- Dátum splatnosti
- 01.03.2024
- Suma faktúry
- 579,63 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (11).pdf (3,1 MB)
- Dátum zverejnenia
-
04.03.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrina | 1,0000 | 579,63 | 579,63 | 0,00 | 580,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 047/2018 | 07.02.2018 | Refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku elektriny verejného osvetlenia | 0,00 |