Objednávka číslo OBJ-25-04269

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-04269  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
13.01.2026  
Suma objednávky
8 769,90 € 
Predmet
n.d.Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-25-04269_20260113_13272048.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
13.01.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
CIDLO HLADINOVE WEBBER 3,0000 ks 239,85
DRZIAK ZRKADLA LAVY NB 12,18 2,0000 ks 332,10
FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 11,0000 ks 81,18
LISTA STIERACA 6,0000 ks 110,70
ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO 60,0000 ks 33,21
ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA 70,0000 ks 249,69
ZRKADLO SPATNE 2 2,0000 ks 319,80
ZRKADLO SPETNE 1 5,0000 ks 793,35
Filtračná rohož 800x310 4,0000 ks 59,04
Filter vzduchový EU3 6,0000 ks 95,94
Blok ovladací SPZ/2334/6 3,0000 ks 1 881,90
Dvere schránky dobíjania EBN 1,0000 ks 1 255,83
BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 6,0000 ks 3 291,48
ZIAROVKA 24V/21W 70,0000 ks 25,83

Súvisiace dokumenty

Zmluva 012/2026 12.01.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202623_Z 7 130,00
Faktúra 5112600170 22.01.2026 Faktúra dodávateľská 2 479,31
Faktúra 5112600166 22.01.2026 Faktúra dodávateľská 12 771,34
Faktúra 5112600169 22.01.2026 Faktúra dodávateľská 9 097,82
Faktúra 5112600223 27.01.2026 Faktúra dodávateľská 4 535,38
Faktúra 5112600384 04.02.2026 Faktúra dodávateľská 7 537,81
Faktúra 5112600510 09.02.2026 Faktúra dodávateľská 5 938,44