Objednávka číslo OBJ-25-03786

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-03786  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
24.11.2025  
Suma objednávky
14 661,60 € 
Predmet
n.d. Sor - Ostatné  
Prílohy
pdf OBJ-25-03786_20251124_08162949.pdf    (91 KB)  
Dátum zverejnenia
24.11.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Sklo 2 a 4 ľavého bočného okna EURO 6 1,0000 ks 639,60
SPODNY KLBIK DVERI 6,0000 ks 516,60
BLATNIK ZADNY PRAVY 2,0000 ks 959,40
LISTA LAVA 2,3 DVERI 3,0000 ks 535,05
LISTA PRAVA 2,0000 ks 393,60
SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU 6,0000 ks 5 166,00
Kábel 2.5 m potemciometra Wabco 20,0000 ks 861,00
SNIMAC KATALYZATORA 10,0000 ks 553,50
VENTIL ELEKTROMAGNETICKY-ZADNY VOZ 5,0000 ks 731,85
CERPADLO EXTERNEHO PLNENIA UPA 24V 10,0000 ks 1 414,50
VENTIL NUDZOVY VNUTORNY SPCZ/2162/2-NB 5,0000 ks 645,75
VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB 5,0000 ks 645,75
VENTIL 3/2 24V WABCO 10,0000 ks 1 599,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 664/2025 21.11.2025 ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20257169_Z 11 920,00
Faktúra 5112506131 04.12.2025 Faktúra dodávateľská 6 801,90
Faktúra 5112506132 04.12.2025 Faktúra dodávateľská 15 356,30
Faktúra 5112506133 04.12.2025 Faktúra dodávateľská 8 655,39
Faktúra 5112506167 05.12.2025 Faktúra dodávateľská 5 996,25
Faktúra 5112506170 05.12.2025 Faktúra dodávateľská 9 926,59
Faktúra 5112506263 09.12.2025 Faktúra dodávateľská 8 620,70
Faktúra 5112506264 09.12.2025 Faktúra dodávateľská 13 116,72
Faktúra 5112506399 15.12.2025 Faktúra dodávateľská 8 515,35
Faktúra 5112506559 22.12.2025 Faktúra dodávateľská 8 393,77