Objednávka číslo OBJ-25-01972

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-25-01972  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum objednania
27.06.2025  
Suma objednávky
34 265,34 € 
Predmet
ND električky - Vario LF2  
Prílohy
pdf OBJ-25-01972_20250627_13074930.pdf    (91,6 KB)  
Dátum zverejnenia
27.06.2025  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
MOTOR S PREVODOVKOU 5,0000 ks 5 190,60
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 394,83
KRUZOK TESNIACI 2 10,0000 ks 1 316,10
KONTROLKA PRESVETLENA 20,0000 ks 270,60
PUZDRO 7,0000 ks 5 751,48
SILENTBLOK PRYZOKOVOVY 15,0000 ks 3 671,55
PLENTA CELNA 1,0000 ks 837,63
PLENTA LAVA 1,0000 ks 419,43
SKRINA NEREZOVA SVORKOVNICE 12,0000 ks 4 988,88
Dávkovacie zariadenie LF+N 5,0000 ks 996,30
Tesnenie dávkovača 10,0000 ks 319,80
Prípojka hadice DN 20 G 3/4 10,0000 ks 184,50
TAKTOVAC OK-01 5,0000 ks 5 694,90
Púzdro fí 75-30 8,0000 ks 629,76
Čap fí 70-210 4,0000 ks 398,52
Silenblok 4,0000 ks 383,76
Ľavý bočný kryt sedadla vodiča Vario bez 20,0000 ks 605,16
SKLO ZRKADLA VARIO S TOPNOU VLOZKOU 20,0000 ks 2 189,40
Prechodka s maticou PG13,5 36,0000 ks 22,14

Súvisiace dokumenty

Zmluva 85/2014 12.02.2014 Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek 182 399,26
Faktúra 5112503574 28.07.2025 Faktúra dodávateľská 43 166,00
Faktúra 5112504503 11.09.2025 Faktúra dodávateľská 101 279,80
Faktúra 5112505364 24.10.2025 Faktúra dodávateľská 69 907,82
Faktúra 5112600453 06.02.2026 Faktúra dodávateľská 116 714,80