Objednávka číslo OBJ-24-01030

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01030  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum objednania
22.04.2024  
Suma objednávky
24 100,80 € 
Predmet
ND na električky  
Prílohy
pdf OBJ-24-01030_20240419_13431009.pdf    (381,4 KB)  
Dátum zverejnenia
22.04.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
JEDNOTKA SPINACIA S ZLTOU LED 10,0000 ks 192,00
SVETLO PREDNE HMLOVE 1,0000 ks 99,60
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 382,80
Pás bezpečnostný pre cestujúcich 2,0000 ks 74,40
Držiak krytu 1,0000 ks 51,60
TYC VODIACA HORNA 3,0000 ks 946,80
RAM ZAKLADOVY 2,0000 ks 7 790,40
LANO HORNYCH NOZNIC V2A D=4,L=1085 6,0000 ks 144,00
ROH NABEZNY 8,0000 ks 556,80
PLENTA CELNA 1,0000 ks 813,60
Sklo posúvne 1,0000 ks 105,60
PLENTA CELNA 1,0000 ks 813,60
VEKO 1,0000 ks 512,40
SVETLO PREDNE HMLOVE 1,0000 ks 99,60
PLENTA LAVA 1,0000 ks 409,20
KLZNICA 33,0000 ks 5 623,20
VENTILATOR 10,0000 ks 1 680,00
PODLOZKA ZAISTOVACIA 52,0000 ks 62,40
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 382,80
VENTILATOR 20,0000 ks 3 360,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 85/2014 12.02.2014 Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek 182 399,26
Faktúra 5112402418 18.06.2024 Faktúra dodávateľská 34 792,18
Faktúra 5112402581 01.07.2024 Faktúra dodávateľská 10 307,92
Faktúra 5112403661 10.09.2024 Faktúra dodávateľská 63 217,57
Faktúra 5112405316 18.12.2024 Faktúra dodávateľská 54 169,70