Faktúra číslo 5112601772
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601772
- Externé číslo
- FV26010795
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 17.04.2026
- Dátum dodania
- 14.04.2026
- Dátum splatnosti
- 01.06.2026
- Suma faktúry
- 177,37 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
01.06.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 132,0000 | pár | 0,40 | 52,80 | 12,14 | 65,00 |
| RUKAVICE LATEXOVE | 1 100,0000 | pár | 0,07 | 77,00 | 17,72 | 95,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 36,0000 | pár | 0,40 | 14,40 | 3,31 | 18,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-01183 | 08.04.2026 | Nákup OOPP - Rukavice | 583,27 |