Faktúra číslo 5112601772

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112601772  
Externé číslo
FV26010795  
Dodávateľ
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou  
IČO
31700438  
Adresa
Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou  
Dátum prijatia
17.04.2026  
Dátum dodania
14.04.2026  
Dátum splatnosti
01.06.2026  
Suma faktúry
177,37 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
01.06.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE 132,0000 pár 0,40 52,80 12,14 65,00
RUKAVICE LATEXOVE 1 100,0000 pár 0,07 77,00 17,72 95,00
RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE 36,0000 pár 0,40 14,40 3,31 18,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 476/2023 13.10.2023 Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 219 872,80
Objednávka OBJ-26-01183 08.04.2026 Nákup OOPP - Rukavice 583,27