Faktúra číslo 5112600596
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600596
- Externé číslo
- FV26010241
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 13.02.2026
- Dátum dodania
- 11.02.2026
- Dátum splatnosti
- 30.03.2026
- Suma faktúry
- 98,40 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
26.03.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čižmy gumové | 1,0000 | pár | 12,00 | 12,00 | 2,76 | 15,00 |
| Čižmy gumové | 1,0000 | pár | 12,00 | 12,00 | 2,76 | 15,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 2,0000 | pár | 28,00 | 56,00 | 12,88 | 69,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-00495 | 10.02.2026 | Nákup OOPP obuv | 98,40 |