Faktúra číslo 5112505995

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112505995  
Externé číslo
190376550  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
27.11.2025  
Dátum dodania
21.11.2025  
Dátum splatnosti
21.12.2025  
Suma faktúry
31,22 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
17.12.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 10,0000 ks 1,06 10,60 2,44 13,00
HUBKA + POPISOVACE 1,0000 ks 1,99 1,99 0,46 2,00
MAGNET 3,0000 bal 1,44 4,32 0,99 5,00
EUROOBAL A4 1,0000 Cks 1,30 1,30 0,30 2,00
PORADAC PAKOVY A4 5 CM 3,0000 ks 1,22 3,66 0,84 5,00
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 1,0000 ks 0,90 0,90 0,21 1,00
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ 5,0000 ks 0,27 1,35 0,31 2,00
MIKROCERUZKA PENTELKA B 0,5 2,0000 ks 0,17 0,34 0,08 0,00
POPISOVAC CD,DVD 0,5 MM CIERNY 4,0000 ks 0,23 0,92 0,21 1,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03799 17.11.2025 Kancelárske potreby 31,22